合肥市人民检察院2025年部门预算
目录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分2025年预算报表
(一)部门预算表
1.合肥市人民检察院2025年收支总表
2.合肥市人民检察院2025年收入总表
3.合肥市人民检察院2025年支出总表
4.合肥市人民检察院2025年财政拨款收支总表
5.合肥市人民检察院2025年一般公共预算支出表
6.合肥市人民检察院2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市人民检察院2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市人民检察院2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市人民检察院2025年基本支出总表
10.合肥市人民检察院2025年项目支出总表
11.合肥市人民检察院2025年政府采购支出表
12.合肥市人民检察院2025年政府购买服务支出表
13.合肥市人民检察院2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市人民检察院2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
l1.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分2025年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市人民检察院2025年部门预算
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
二、部门预算单位构成
合肥市人民检察院2025年度部门预算包括院本级预算和1个派出院预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
安徽省合肥市人民检察院本级 |
行政单位 |
2 |
安徽省合肥市高新技术产业开发区人民检察院 |
行政单位 |
截至2024年12月31日,合肥市人民检察院本级及院属单位实有各类人员386人,其中在职265人、离休1人、退休120人。
三、2025年度主要工作任务
(一)进一步强化政治建检。始终把政治建设摆在首位,坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党的绝对领导,深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委“实施意见”、市委“若干举措”,深入贯彻《中国共产党政法工作条例》,把讲政治与讲法治有机结合,确保党中央决策部署和省市委、上级院工作要求在合肥检察机关落地见效。完善全市检察机关党员教育管理、作用发挥机制,推进党建与业务深度融合。
(二)进一步服务中心大局。贯彻总体国家安全观,协同推进社会治安整体防控体系建设,服务推进国家安全体系和能力现代化。巩固拓展“检察护企”专项行动,对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚,服务构建高水平社会主义市场经济体制。聚焦加快科技创新和产业转型升级,加强高新技术、新兴产业、科技创新等领域知识产权司法保护,护航合肥因地制宜发展新质生产力。坚持和发展新时代“枫桥经验”,用好“六尺巷工作法”,促进社会治理法治化。
(三)进一步落实检察为民。践行司法为民宗旨,巩固拓展“检护民生”专项行动,健全检察便民利民机制。聚焦“衣食住行”开展综合履职,助力实施“健康合肥”行动。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,主动融入新一轮巢湖综合治理。加强未成年人检察工作,深化涉罪未成年人分级干预矫治,强化未成年人综合司法保护。综合运用打击犯罪、支持起诉、司法救助等措施,把特定群体和困难群众的急难愁盼解决在履职办案中。
(四)进一步加强法律监督。树牢“高质效办好每一个案件”的基本价值追求,推动严格执法、公正司法。依法加强刑事诉讼监督,提升刑事立案、侦查活动和审判活动监督针对性、实效性,强化对刑罚执行和监狱、看守所执法活动监督。依法加强民事检察监督,加大民事裁判、执行和虚假诉讼监督力度,探索民事执行全程监督。依法加强行政检察监督,突出抓好行政诉讼监督,依法规范开展行政违法行为监督。依法加强公益诉讼检察监督,以“诉”为标准,加强检察建议与提起诉讼有机衔接,发挥预防性功能。依法加强和规范检察侦查,坚持依法稳慎,务必搞准,严惩司法腐败。
(五)进一步全面深化检察改革。全面贯彻落实最高检《关于全面深化检察改革进一步加强新时代检察工作的意见》,一体抓实为进一步全面深化改革提供有力法治保障和推动检察机关自身改革发展。全面准确落实司法责任制,完善检察权运行制约监督机制。做好“一取消三不再”后半篇文章,探索检察业务管理、案件管理、质量管理的“合肥模式”。完善检察履职办案方式,规范和加强调查核实工作,深化数字赋能。
(六)进一步锻造合肥检察铁军。持续强化基层基础,加强队伍专业化建设,持续引导干警在办案中感悟“三个善于”,提升专业素能。坚决把“自我革命”进行到底,推进党纪学习教育常态化长效化,加强全周期纪律教育。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,持续为基层减负。持续狠抓防止干预司法“三个规定”落实,引导全市检察干警自觉做良好政治生态的建设者、维护者。
第二部分2025年部门预算表
合肥市人民检察院2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.合肥市人民检察院2025年部门收支总表(附件表1)
2.合肥市人民检察院2025年部门收入总表(附件表2)
3.合肥市人民检察院2025年部门支出总表(附件表3)
4.合肥市人民检察院2025年部门财政拨款收支总表(附
件表4)
5.合肥市人民检察院2025年部门一般公共预算支出表
(附件表5)
6.合肥市人民检察院2025年部门一般公共预算基本支
出表(附件表6)
7.合肥市人民检察院2025年部门政府性基金预算支出
表(附件表7)
8.合肥市人民检察院2025年部门国有资本经营预算支
出表(附件表8)
9.合肥市人民检察院2025年部门基本支出总表(附件表
9)
10.合肥市人民检察院2025年部门项目支出总表(附件
表10)
l1.合肥市人民检察院2025年部门政府采购支出表(附
件表11)
12.合肥市人民检察院2025年部门政府购买服务支出表
(附件表12)
13.合肥市人民检察院2025年部门项目支出绩效目标及
项目情况表(附件表13)
14.合肥市人民检察院2025年部门“三公”经费支出预算
表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市人民检察院2025年收支总预算8433.74万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市人民检察院2025年收入预算8433.74万元,收入全部是一般公共预算拨款收入8433.74万元,比2025年预算减少238.52万元,下降2.75%。下降原因主要是压减项目支出。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市人民检察院2025年支出预算8433.74万元,比2024年预算减少238.52万元,下降2.75%。下降原因主要是压减项目支出。其中,基本支出7490.55万元,占88.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出943.19万元,占11.18%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市人民检察院2025年财政拨款收支预算8433.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:公共安全支出6317.20万元,占74.90%;社会保障和就业支出1266.68万元,占15.02%;卫生健康支出224.29万元,占2.66%;住房保障支出625.57万元,占7.42%。
与2024年预算相比,收、支总计减少238.52万元,下降2.75%。主要原因:压减项目支出。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市人民检察院2025年一般公共预算拨款8433.74万元,比2024年预算拨款减少238.52万元,下降2.75%。主要原因:压减项目支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出6317.20万元,占74.90%;社会保障和就业支出1266.68万元,占15.02%;卫生健康支出224.29万元,占2.66%;住房保障支出625.57万元,占7.42%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2025年预算5374.01万元,比2024年预算增加50.51万元,增长0.95%,增长原因主要是在职人数增加。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2025年预算144.48万元,比2024年预算减少16.86万元,下降10.45%,下降原因主要是信息化项目根据合同签订时间只安排了前三季度费用。
3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2025年预算798.71万元,比2024年预算减少247.93万元,下降23.69%,下降原因主要是压减项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算612.17万元,比2024年预算增加60.47万元,增长10.96%,增长原因主要是退休人数增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算436.34万元,比2024年预算增加0.13万元,增长0.03%,增长原因主要是财政预算基数调整。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预218.17万元,比2024年预算增加0.07万元,增长0.03%,增长原因主要是财政预算基数调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算224.29万元,比2024年预算增加3.37万元,增长1.53%,增长原因主要是财政预算基数调整。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算475.39万元,比2024年预算减少31.61万元,下降6.23%,下降原因主要是公积金基数调整。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算150.18万元,比2024年预算增加1.56万元,增长1.05%,增长原因主要是财政预算基数调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市人民检察院2025年一般公共预算基本支出7490.55万元,其中:
工资福利支出5589.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1250.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助650.09万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市人民检察院2025年项目支出预算安排943.19万元,比2024年预算减少324.02万元,下降25.57%,下降原因主要是项目减少和压减项目支出。主要包括本年财政拨款安排943.19万元(其中一般公共预算安排943.19万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市人民检察院2025年安排政府采购预算520.53万元,比2024年预算增加75.73万元,增长17.03%,增长原因主要是纳入政府采购项目增加。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市人民检察院2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年,合肥市人民检察院机关本级和院属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算113万元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费102万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024年和2025年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)交流合作、专题研修等外事活动支出。
(二)公务接待费。支出预算11万元,与2024年相比持平,主要原因是按照规定控制公务接待规模和次数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算102万元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费66万元,与2024年相比持平,主要原因是严格执行公务用车相关规定,落实公务用车“三个定点”规定管理,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费36万元,与2024年相比持平,主要原因是2024年报废更换2辆车,2025年计划报废更换2辆车,,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市人民检察院编制项目绩效目标10个,预算资金943.19万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2025年合肥市人民检察院本级和高新开发区人民检察院2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算822.33万元,比2024年减少66.4万元,下降7.47%,下降主要原因是取数口径变化,剔除部分不属于机关运行经费的项目经费。
(三)政府采购情况。
2025年合肥市人民检察院政府采购预算总额520.53万元,其中:政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算484.53万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,合肥市人民检察院固定资产总金额6868.59万元,较上年增加403.35万元,其中,土地、房屋及构筑物743.97万元、设备5867.74万元、其他资产256.88万元;无形资产总金额80.00万元,其中土地使用权80.00万元。
单位车改后保留车辆20辆,其中,机要通信用车3辆、执法执勤用车17辆。
单位价值100万元以上的设备有7台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆2辆,购置费36.00万元。其中,执法执勤用车2辆。
2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
七、六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指用于市检察院机构人员支出和日常工作运行的基本支出。
八、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):指用于市检察院依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
附表:合肥市人民检察院2025年预算报表(16张)